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成功的花之所以明艷動人,必然要經歷破土生長、風吹雨打的奮斗之旅。正保會計網校在此精選了2021年初級審計師《審計理論與實務》科目的基礎練習題供學員參考,祝大家備考愉快,夢想成真!

1、多選題
以下屬于采購與付款循環中的授權程序的有:
A、只有經過授權的人員才能提出采購申請
B、企業內部建立分級采購批準制度
C、采購申請經獨立于采購和使用部門以外的被授權人的批準
D、簽發支票要經過被授權人的簽字批準
E、向客戶提供信用前要進行調查并經授權批準
【正確答案】ABCD
【答案解析】選項E屬于銷售與收款循環中的授權程序。
2、單選題
審計人員應當確定,資產負債表日前后發生的購置和付款業務是否恰當的記錄在所屬的會計期間,這一審計目標對應的是:
A、發生
B、完整性
C、分類
D、截止
【正確答案】D
【答案解析】這是證實采購與付款截止期的正確性,與截止目標相關。
3、單選題
關于應付款項的函證程序,下列說法不正確的是:
A、必須要對應付款項實施函證程序
B、函證時,審計人員應預先向企業采購部門取得本期供應商一覽表,以便確定函證對象
C、進行函證不能完全查明未入賬的應付款項
D、如果回函表明不符,應查明原因
【正確答案】A
【答案解析】內部控制健全有效,賣方對賬單齊備,一般可不必函證。
4、單選題
下列各項中,正確反映了采購與付款循環主要文件生成順序的是:
A、請購單——訂購單——訂貨合同一驗收單——付款憑單
B、訂貨合同——請購單——驗收單一付款憑單——訂購單
C、請購單——驗收單——訂貨合同一訂購單——付款憑單
D、付款憑單——請購單——驗收單一訂購單——訂貨合同
【正確答案】A
【答案解析】采購與付款循環業務流程一般是:倉庫等部門負責填寫請購單,采購部門簽發訂購單、簽訂訂貨合同,驗收部門填制驗收單,最后是應付憑單部門編制付款憑單。
5、多選題
為了檢查采購與付款循環內部控制的有效性,審計人員可以采取的測試程序有:
A、抽取部分采購業務,檢查請購單是否經過批準
B、檢查驗收單是否連續編號
C、比較分析當年與上年應付賬款余額的變動情況
D、向債權人函證應付賬款
E、觀察驗收部門是否獨立于倉庫保管部門
【正確答案】ABE
【答案解析】CD屬于實質性程序。
6、單選題
審計人員收集查閱固定資產產權證明書,財產稅單等相關憑證文件,其目的是為了證實:
A、固定資產的所有權
B、固定資產的完整性
C、固定資產的存在性
D、固定資產折舊計算的準確性
【正確答案】A
【答案解析】查驗固定資產的所有權。對實存于企業的固定資產,審計人員需收集各種憑證,如契約、產權證明書、財產稅單、發票等,以確定固定資產確實屬企業所有。
7、多選題
對應付賬款明細賬進行審計時,應重點審查的有:
A、月結單核對相符的賬戶
B、關聯單位的賬戶
C、長期掛賬未結清的賬戶
D、積欠已久而突然結清的賬戶
E、具有特殊交易的賬戶
【正確答案】BCDE
【答案解析】除A以外敘述的都是應付賬款異常情況。
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