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在每一次發奮努力之后,必然有加倍的獎賞等待著我們。相信通過大家的努力,拿到2019年國際注冊內部審計師考試絕對沒問題。CIA每日一練以知識點為單元,針對知識點做深入解析,幫助大家更好地復習。以下是《內審要素》每日一練,快來學習吧!
單選題
公司內部審計部門是公司內部控制制度的有機組成部分。當審計部門對系統開發情況進行檢查時,內部審計部門應該選取哪種控制措施?
A、政策與程序
B、前饋控制
C、反饋控制
D、戰略計劃
【正確答案】B
【答案解析】本題考查的知識點是影響組織范圍內的風險因素以及風險評估程序(風險識別、風險度量、風險排序)。A、不正確。政策與程序是公司的內部控制制度,其執行的控制功能是前饋控制。B、正確。審計部門對系統開發情況進行檢查,是典型的前饋控制的應用。C、不正確。反饋性控制指事情發生后基于事件結果所采取的一種控制。D、不正確。這不是一種控制類型。

國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2019-06-24)
國內審計師:每日一練《內部審計實務》(2019-06-24)
國內審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
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