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天才始于勤奮,沒有人能隨隨便便成功,堅持學習、認真備考才是順利通過CIA考試的必經之路。正保會計網校整理了CIA《內審知識要素》每日一練,這些習題由網校精心整理,思路清晰、方向明確、重點突出,讓您在考試復習的道路上更加得心應手!
公司內部審計部門是公司內部控制制度的有機組成部分。當審計部門對系統開發情況進行檢查時,內部審計部門應該選取哪種控制措施?
A、政策與程序
B、前饋控制
C、反饋控制
D、戰略計劃
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的知識點是影響組織范圍內的風險因素以及風險評估程序(風險識別、風險度量、風險排序)。A、不正確。政策與程序是公司的內部控制制度,其執行的控制功能是前饋控制。B、正確。審計部門對系統開發情況進行檢查,是典型的前饋控制的應用。C、不正確。反饋性控制指事情發生后基于事件結果所采取的一種控制。D、不正確。這不是一種控制類型。

國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2019-10-21)
國內審計師:每日一練《內部審計實務》(2019-10-21)
國內審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
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