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2020年高級會計師考試越來越近,備考中有遇到問題嗎?正保會計網校特從課程答疑板中精選了高級會計師學員普遍出現的問題,并給出詳細答疑,希望能幫到大家。

內部控制審計和財務報表審計的區別和聯系。
區別:
(1)審計的目標不同。前者是對被審計單位內部控制設計與運行的有效性進行審計,并重點就財務報告內部控制的有效性發表審計意見;后者是對財務報表是否按照國家統一的會計準則制度的規定編制、是否在所有重大方面公允反映被審計單位的財務狀況、經營成果和現金流量發表審計意見。
(2)審計程序不同。
聯系:
兩者均關注財務報告質量和審計風險,審計過程中形成的審計證據又可以相互支持、相互利用,為此,注冊會計師在計劃和執行內部控制審計工作時,可以根據實際情況將內部控制審計與財務報表審計進行整合,以降低審計成本、提高審計質量。
注: 以上答疑精華來源于正保會計網校答疑板,網校老師會針對已購課學員提出的問題進行答疑。(網校答疑板使用攻略)
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