掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
第二部分 企業財務審計
一、銷售與收款循環審計
【審計師資格考試要求】
(一)本業務循環的性質
1.掌握銷售與收款循環中的主要內部控制措施
2.熟悉銷售與收款循環的業務流程
3.了解銷售與收款循環中的主要文件
(二)業務循環內部控制測評和審計目標
1.掌握銷售與收款循環內部控制測評的步驟與方法
2.掌握銷售與收款循環的審計目標
(三)營業收入審計
掌握營業收入審計的方法與內容
(四)應收款項和其他相關賬戶審計
1.掌握應收賬款審計的方法與內容
2.熟悉銷售與收款循環中應收票據、應交稅費等其他相關賬戶審計的方法與內容
【初級資格考試要求】
(一)本業務循環的性質
1.掌握銷售與收款循環中的主要內部控制措施
2.熟悉銷售與收款循環的業務流程
3.了解銷售與收款循環中的主要文件
(二)業務循環內部控制測評和審計目標
1.掌握銷售與收款循環內部控制測評的步驟與方法
2.熟悉銷售與收款循環的審計目標
(三)營業收入審計
掌握營業收入審計的方法與內容
(四)應收款項和其他相關賬戶審計
1.掌握應收賬款審計的方法與內容
2.熟悉銷售與收款循環中應收票據、應交稅費等其他相關賬戶審計的方法與內容
二、采購與付款循環審計
【審計師資格考試要求】
(一)本業務循環的性質
1.掌握采購與付款循環中的主要內部控制措施
2.熟悉采購與付款循環的業務流程
3.了解采購與付款循環中的主要文件
(二)業務循環內部控制測評和審計目標
1.掌握采購與付款循環內部控制測評的步驟與方法
2.掌握采購與付款循環的審計目標
(三)應付款項審計
掌握應付款項審計的方法與內容
(四)固定資產審計
掌握固定資產審計的方法與內容
【初級資格考試要求】
(一)本業務循環的性質
1.掌握采購與付款循環中的主要內部控制措施
2.熟悉采購與付款循環的業務流程
3.了解采購與付款循環中的主要文件
(二)業務循環內部控制測評和審計目標
1.掌握采購與付款循環內部控制測評的步驟與方法
2.熟悉采購與付款循環的審計目標
(三)應付款項審計
掌握應付款項審計的方法與內容
(四)固定資產審計
掌握固定資產審計的方法與內容
三、生產與存貨循環審計
【審計師資格考試要求】
(一)本業務循環的性質
1.掌握生產與存貨循環中的主要內部控制措施
2.熟悉生產與存貨循環的業務流程
3.了解生產與存貨循環中的主要文件
(二)業務循環內部控制測評和審計目標
1.掌握生產與存貨循環內部控制測評的步驟與方法
2.掌握生產與存貨循環的審計目標
(三)產品成本審計
掌握產品成本審計的方法與內容
(四)存貨審計
掌握存貨審計的方法與內容
【初級資格考試要求】
(一)本業務循環的性質
1.掌握生產與存貨循環中的主要內部控制措施
2.熟悉生產與存貨循環的業務流程
3.了解生產與存貨循環中的主要文件
(二)業務循環內部控制測評和審計目標
1.掌握生產與存貨循環內部控制測評的步驟與方法
2.熟悉生產與存貨循環的審計目標
(三)產品成本審計
掌握產品成本審計的方法與內容
(四)存貨審計
掌握存貨審計的方法與內容
四、薪酬業務循環審計
【審計師資格考試要求】
(一)本業務循環的性質
1.掌握薪酬業務循環中的主要內部控制措施
2.熟悉薪酬業務循環的業務流程
3.了解薪酬業務循環中的主要文件
(二)業務循環內部控制測評和審計目標
1.掌握薪酬業務循環內部控制測評的步驟與方法
2.掌握薪酬業務循環的審計目標
(三)應付職工薪酬審計
熟悉應付職工薪酬審計的方法與內容
【初級資格考試要求】
(一)本業務循環的性質
1.掌握薪酬業務循環中的主要內部控制措施
2.熟悉薪酬業務循環的業務流程
3.了解薪酬業務循環中的主要文件
(二)業務循環內部控制測評和審計目標
1.掌握薪酬業務循環內部控制測評的步驟與方法
2.熟悉薪酬業務循環的審計目標
(三)應付職工薪酬審計
熟悉應付職工薪酬審計的方法與內容
五、籌資與投資循環審計
【審計師資格考試要求】
(一)本業務循環的性質
1.掌握資本循環中的主要內部控制措施
2.熟悉資本循環的業務流程
3.了解資本循環中的主要文件
(二)業務循環內部控制測評和審計目標
1.掌握資本循環內部控制測評的步驟與方法
2.掌握資本循環的審計目標
(三)所有者權益審計
1.掌握實收資本審計的方法與內容
2.掌握資本公積審計的方法與內容
3.掌握盈余公積審計的方法與內容
4.掌握未分配利潤審計的方法與內容
(四)舉債籌資審計
1.熟悉短期借款審計的方法與內容
2.熟悉長期借款審計的方法與內容
3.熟悉應付債券審計的方法與內容
4.熟悉長期應付款審計的方法與內容
5.熟悉借款費用審計的方法與內容
(五)投資審計
1.熟悉長期股權投資審計的方法與內容
2.熟悉交易性投資審計的方法與內容
3.了解投資性房地產審計的方法與內容
【初級資格考試要求】
(一)本業務循環的性質
1.掌握資本循環中的主要內部控制措施
2.熟悉資本循環的業務流程
3.了解資本循環中的主要文件
(二)業務循環內部控制測評和審計目標
1.掌握資本循環內部控制測評的步驟與方法
2.熟悉資本循環的審計目標
(三)所有者權益審計
1.掌握實收資本審計的方法與內容
2.掌握資本公積審計的方法與內容
3.掌握盈余公積審計的方法與內容
4.掌握未分配利潤審計的方法與內容
六、貨幣資金審計
【審計師資格考試要求】
(一)本業務的性質
1.掌握貨幣資金業務中的主要內部控制措施
2.熟悉貨幣資金的業務流程
3.了解貨幣資金業務中的主要文件
(二)貨幣資金內部控制測評和審計目標
1.掌握貨幣資金業務內部控制測評的步驟與方法
2.掌握貨幣資金業務的審計目標
(三)現金與銀行存款審計
掌握現金與銀行存款審計的方法與內容
(四)外幣業務與其他貨幣資金審計
1.熟悉其他外幣資金審計的方法與內容
2.熟悉審查外幣金額折算及匯兌損益賬務處理正確性的內容
3.了解審查外幣交易事項的內容
【初級資格考試要求】
(一)本業務的性質
1.掌握貨幣資金業務中的主要內部控制措施
2.熟悉貨幣資金的業務流程
3.了解貨幣資金業務中的主要文件
(二)貨幣資金內部控制測評和審計目標
1.掌握貨幣資金業務內部控制測評的步驟與方法
2.熟悉貨幣資金業務的審計目標
(三)現金與銀行存款審計
掌握現金與銀行存款審計的方法與內容
七、財務報告審計
【審計師資格考試要求】
(一)財務報告內部控制測評和審計目標
1.熟悉財務報告內部控制的主要環節
2.熟悉財務報告內部控制測評的步驟與方法
3.熟悉財務報告審計目標
4.熟悉財務報告舞弊的關鍵信號
(二)個別財務報表審計
1.熟悉資產負債表審計的內容與方法
2.熟悉利潤表和所有者權益(或股東權益)變動表審計的內容與方法
3.了解現金流量表審計的內容與方法
4.了解會計報表附注審計的主要內容
(三)合并報表和分部報告審計
1.了解合并報表審計的主要內容
2.了解分部報告審計的主要內容
3.了解企業合并審計的主要內容
4.了解審查關聯方披露的主要內容
【初級資格考試要求】
(一)財務報告內部控制測評和審計目標
1.了解財務報告內部控制的主要環節
2.了解財務報告內部控制測評的步驟與方法
3.了解財務報告審計目標
4.了解財務報告舞弊的關鍵信號
(二)個別財務報表審計
1.了解資產負債表審計的內容與方法
2.了解利潤表和所有者權益(或股東權益)變動表審計的內容與方法
通過精品學習網的講解,能幫助大家了解審計師考試《審計理論與實務》大綱。
相關鏈接:
Copyright © 2000 - www.sgjweuf.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證
京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久无码免费| 国产精品成人综合色在线| 久久精品国产亚洲AV瑜伽| 蒙自县| 天天澡日日澡狠狠欧美老妇| 99精品国产兔费观看久久99| 国产白袜脚足j棉袜在线观看| 无码人妻斩一区二区三区| 亚洲性图日本一区二区三区| 成人午夜视频在线| 男人的天堂av一二三区| 熟女在线视频一区二区三区| 久久精品国产99久久六动漫| 熟女人妻视频| 国产亚洲一区二区三区av| 国产一区二区三区怡红院| 欧美性猛交xxxx免费看| 蜜臀av午夜精品福利| 久久99热只有频精品8| 和黑人中出一区二区三区| 白嫩少妇无套内谢视频| 欧洲精品码一区二区三区| 一本久道久久综合中文字幕| 亚洲成人av在线高清| 上司人妻互换中文字幕| 国产一区二区三区18禁| 国产99视频精品免费视频36| 97免费人妻在线视频| 部精品久久久久久久久| 亚洲日韩图片专区第1页| 中文字幕亚洲制服在线看| 精品日韩精品国产另类专区 | 久久久久无码国产精品不卡 | 成人乱码一区二区三区四区| 亚洲欧美偷国产日韩| 最新国产AV最新国产在钱| 久久亚洲精品中文字幕无| 免费高清特级毛片A片| 国内精品免费久久久久电影院97| japanese边做边乳喷| 成年在线观看免费人视频|