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為改進審計方法,提高審計質量,防范審計風險,從而加強對領導干部權力的制約與監督,增強領導干部拒腐防變能力,推進勤政廉政建設,2010年起,臺江縣審計局積極推行 開好五個會制度,著力加強經濟責任審計工作。
一是開好一個經濟責任審計聯席會。召開好由紀委監察牽頭,組織、人事、審計和財政參加的經濟責任審計聯席會議,聯席會根據群眾舉報頻繁、反映強烈或機構改革必審單位部門等有關線索,選準確定被審對象,增強了目的性和代表性。
二是開好一個集中進點會。由所有審計組同聯席成員單位和所有被審單位主要負責人、分管財務領導、財務人員參加,聯席成員單位到會監督,集中召開進點會,告知被審單位在接受審計過程中應如何搞好配合協調工作并作出書面承諾,同時公開審計組審計的基本程序和工作紀律等,并分別對被審單位進行了問卷調查,增強了審計針對性和可操作性。
三是開好一次審計調度會。審計要結束時,集中所有審計組召開一次審計協調會,由各組匯報審計完成情況和執行審計工作紀律情況,并對存在的問題提出改進措施,有效督促依法審計、文明審計,從而有利于防范審計風險。
四是開好一次征求意見反饋會。收到各被審計單位反饋的審計征求意見材料后,集中召開一次所有的審計組和被審單位參加、聯席成員單位到場指導的會議,各被審單位分別匯報對意見的反饋情況,反饋會明確結合反饋意見要求各審計組要進一步完善審計報告,提出更具有針對性和可操作性的審計意見和建議,以利于被審單位對審計意見和建議的整改。
五是召開一次整改落實通報會。會議由所有的審計組和被審單位參加,聯席會成員單位到會監督,會議主要通報各被審單位的整改落實情況,并進一步明確對未整改或整改不到位的,要求采取措施加以整改,同時要求被單位負責人現場作整改承諾表態發言,加強了審計問責制的落實,有效督促被審單位及時整改。
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