問下4月貨品已發給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發現賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結轉了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
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