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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月有張發(fā)票開錯(cuò)了,中間有個(gè)明細(xì)的稅率開成0了,能紅沖嗎
您好,可以的,直接紅沖就可以
10/23 14:21
84784992 
10/23 14:47
申報(bào)的時(shí)候還要勾選下免稅性質(zhì)代碼嗎
劉艷紅老師 
10/23 14:49
這個(gè)實(shí)際不是免稅的吧
84784992 
10/23 14:50
對(duì)呀,不是免稅的,就是我稅率開錯(cuò)了,會(huì)計(jì)非說要填一下免稅代碼
劉艷紅老師 
10/23 14:52
你直接申報(bào)吧,不用選,過下選了還出問題了
84784992 
10/23 15:10
好的謝謝,想問下有個(gè)公司從外省遷過來了,9月份辦的稅務(wù)登記,報(bào)企業(yè)所得稅是只用看9月份的數(shù)據(jù)嗎
劉艷紅老師 
10/23 15:11
意思是前面沒有開通稅務(wù)嗎?
84784992 
10/23 15:12
前面開通了,從上海遷到河南,9月辦的變更,我想問企業(yè)所得稅咋申報(bào)呀
劉艷紅老師 
10/23 15:14
這個(gè)你按做的賬正常申報(bào),辦了變更,數(shù)據(jù)也一起過來這邊了
84784992 
10/23 15:22
但是我點(diǎn)開了財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,上面沒有之前的數(shù)據(jù)
劉艷紅老師 
10/23 15:23
這個(gè)要問下當(dāng)稅務(wù)局,不同的地方處理方法不一樣
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描述你的問題,直接向老師提問
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