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老師,紅沖發票,稅款退回,如何做分錄
沖減收入,借:應收賬款 負數,貸:主營業務收入 負數 應交稅費—應交增值稅 負數
借:銀行存款 借:應交稅費—應交增值稅 負數
2019 09/22 17:08
84785027 
2019 09/22 17:12
還有附加稅呢
辜老師 
2019 09/22 17:12
附加稅,借:銀行存款 借:稅金及附加 負數
84785027 
2019 09/22 17:21
我之前開正數的時候結轉了增值稅,計提了稅金
辜老師 
2019 09/22 17:22
你之前是怎么賬務處理的
84785027 
2019 09/22 17:43
之前正數收入是正常處理的,結轉增值稅,計提稅金,后來負數是和你發的沖減收入一樣的。現在收到退款了,分錄沒有做
辜老師 
2019 09/23 08:44
你是收到稅金的退款嗎,增值稅跟附加稅
84785027 
2019 09/23 13:34
是的
辜老師 
2019 09/23 13:41
增值稅就是,借,銀行存款,貸,應交稅費~應交增值稅附加稅就是,借,銀行存款,貸,應交稅費~應交城建稅/教育費附加/地方教育費附加
借,應交稅費~應交城建稅/教育費附加/地方教育費附加,貸,稅金及附加
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