問題已解決
請問:老師,去年的成本發票今年的4月份才來,但是沒有在2019年暫估,請問現在要怎么做賬啊,分錄要怎么寫呢
這個是按照正常的賬務處理的,
借:主營業務成本
進項增值稅
貸:應付賬款或者對應的科目
2020 05/05 08:21
84784979 
2020 05/05 09:15
老師,但是這是去年的成本啊,只是沒有暫估,要怎么做呢
王超老師 
2020 05/05 09:23
借:以前年度損益調整---主營業務成本
進項增值稅
貸:應付賬款或者對應的科目
84784979 
2020 05/05 10:04
老師,這是建筑行業,請問要怎么做呢
王超老師 
2020 05/05 10:15
借:以前年度損益調整---營業成本
工程施工
貸:以前年度損益調整---營業收入
84784979 
2020 05/05 15:58
老師,就這樣做就行了嗎,老師,這是建筑行業的
王超老師 
2020 05/05 21:43
是的,重新確認你們的收入和成本,差額進入工程施工。
閱讀 922
00:10:00
描述你的問題,直接向老師提問
11109

意見反饋