問題已解決
老師我們是一家勞務公司,辦理結算時,需要開發票,甲方之前有打過一部分錢,分錄是不是 借:應收賬款100 借:預收賬款100 貸:工程結算182 貸:應交稅費-應交增值稅18 同時把開具的發票附在后面 等到甲方把結算款打了之后就做 借:銀行存款 貸:應收賬款100 確認成本時 借:工程施工-合同成本-人工成本 貸:應付職工薪酬 確認收入時 借:工程施工-合同成本-人工成本-xx工程 借:工程施工-合同成本-合同毛利-xx工程 貸:主營業務收入
同一個單位用一個往來科目就可以的,后面的分錄寫的都對
2020 06/05 12:57
84785040 
2020 06/05 12:58
在結算中已經把價稅分離了,確認收入時就不用再價稅分離了是嗎
樸老師 
2020 06/05 13:02
是的,價稅分離一次就可以了
閱讀 580
00:10:00
描述你的問題,直接向老師提問
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