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      問題已解決

      老師您好,這里有一筆分錄,不知道這樣做合法否,您幫解答解答一下。月末結轉銷項的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 月末結轉銷項的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增稅

      84785034| 提問時間:2020 06/16 15:14
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      立紅老師
      金牌答疑老師
      職稱:中級會計師,稅務師
      你好,您看下這個內容 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
      2020 06/16 15:18
      84785034
      2020 06/16 15:21
      也就是只有應交(轉出未交增值稅)在貸方的時候才結轉到未交是嗎。那就是我列出的那個分錄不對哈。
      立紅老師
      2020 06/16 15:23
      你好,是的,是這樣的。
      84785034
      2020 06/16 15:37
      好的,對了老師,我還想向您請教一個問題,就是一般納稅人轉小規模后有留抵稅額這個我該如何處理?
      立紅老師
      2020 06/16 15:51
      你好 一般納稅人轉小規模納稅人后,尚未申報抵扣的進項稅額,計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”科目核算。
      84785034
      2020 06/16 16:06
      我們是現在已經勾選認證,并且在申報表上面已經有顯示留抵稅額多少,我們是不是在成為小規模納稅人那個月做一筆進項稅額轉出的分錄:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。
      立紅老師
      2020 06/16 16:13
      你好,不是的,沒有抵完的進項是計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”科目核算。 是 借,應交稅費—待抵扣進項稅額 貸,應交稅費——應增(進轉出)
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