問題已解決
字數有點多,可以幫忙解析下選項嗎。 A.乙公司在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,填開《信息表》時不填寫相對應的藍字增值稅專用發票信息,甲公司憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發票 B.乙公司在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,填開《信息表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發票信息,甲公司憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發票 C.甲公司在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,填開《信息表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發票信息,憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發票
您好,這分別是3種不同情況下申請發票紅沖的流程。
A,發票已抵扣,購貨方乙在開票系統申請紅字信息表,申請時選擇已抵扣,不填寫相對應的藍字發票代碼和號碼。申請好后甲公司根據開票系統校驗通過的《信息表》開具紅字發票。
B,未抵扣,購貨方乙在開票系統申請紅字信息表,申請時選擇未抵扣,填寫相對應的藍字發票代碼和號碼。申請好后甲公司根據開票系統校驗通過的《信息表》開具紅字發票。
C,未抵扣,銷售方甲在開票系統申請紅字信息表,填寫相對應的藍字發票代碼和號碼。申請好后甲公司根據開票系統校驗通過的《信息表》開具紅字發票。
下面是開票系統申請的截圖。
2021 05/20 13:43
閱讀 151
00:10:00
描述你的問題,直接向老師提問
107

意見反饋