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      問題已解決

      某百貨商場是增值稅一般納稅人2019年8月該商場從國有農場購進免稅農產品取得的銷售發票上注明價款10萬元運輸農產品支付運費1萬元.裝卸費2000元錢,取得增值稅專用發票,該批農產品的60%用于商場內的餐飲中心,40%用于對外銷售,該商場抵扣的進項稅額是,謝謝老師

      84784950| 提問時間:2021 09/23 05:26
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      釋塵老師
      金牌答疑老師
      職稱:中級會計師,初級會計師
      同學您好 運輸費用增值稅率9%,裝卸費增值稅率6%,如果不是按照簡易計稅。 那么10000*0.09+2000*0.06=1020元。 用于餐飲100000*0.6*0.1+100000*0.4*0.09=9600元。 所以可抵扣為1020+9600=10620元
      2021 09/23 06:13
      84784950
      2021 09/23 07:16
      謝謝老師 課本上答案沒有算裝卸費,而且它只計算了銷售額上的發票和農產品支付的運費 書本上的答案是(100000+10000)×9%×40%=3960 我不是很能理解,為什么裝卸費不用計算,而且60%用于商場內的餐飲中心也沒計算
      釋塵老師
      2021 09/23 07:45
      同學您好。如果按照答案理解,那么就是裝卸是商場自己人裝卸的,沒有發票。然后餐飲中心是為了自己職工提供餐飲的,所以不能抵扣。 按照常人理解,餐飲中心是對外提供的,裝卸是賣方提供的。非要按答案這么說,有點不符合常理。
      84784950
      2021 09/23 09:23
      也可能是答案出現了問題吧,因為他說裝卸費取得了增值稅專用發票 老師,我想再問一下,如果是一個飯店的小規模納稅人,他的水電煤氣增值稅計入銷項稅額嗎?如果記住的話,它的稅率是多少呀? 謝謝老師
      釋塵老師
      2021 09/23 09:24
      同學您好。不計入的,因為是小規模納稅人,不能抵扣的。
      84784950
      2021 09/23 09:26
      嗯嗯,好的,謝謝老師
      釋塵老師
      2021 09/23 09:27
      不客氣的? 祝您學習進步
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