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職工教育經費需要先計提一筆 應付職工薪酬-職工教育費的嗎?
對的是的,需要這么做的。
2021 11/29 14:49
84785009 
2021 11/29 15:01
那收到職工教育經費的專票可以抵扣的嗎?
郭老師 
2021 11/29 15:02
你好
可以抵扣增值稅的。
84785009 
2021 11/29 15:03
那我計提的金額應該是扣除專票稅點的金額還是總金額呢?
郭老師 
2021 11/29 15:05
借管理費用
應交稅費應交增值稅進項
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬,職工教育經費貸銀行存款。
84785009 
2021 11/29 15:23
預付款時 借方:預付賬款113 貸方:銀行存款
計提時 借方:管理費-應付職工薪酬-職工教育經費100 貸方:應付職工薪酬-職工教育經費 100 收到發票時:借方:應付職工薪酬-職工教育經費100 其他應收款-待抵扣進項稅額13 貸方:預付賬款113 這樣可以嗎?
郭老師 
2021 11/29 15:29
你幾題的豎式發票沒有收到嗎?
郭老師 
2021 11/29 15:29
計提的時候發票沒有收到嗎?
84785009 
2021 11/29 15:29
現在收到發票了
郭老師 
2021 11/29 15:32
好,帶底褲的科目作錯了,應該是應交稅費,待認證。
84785009 
2021 11/29 15:36
其他應收款-待抵扣這個嗎?沒有錯,我們現在收到的發票都不抵扣,所以才做到這個項目里去了
郭老師 
2021 11/29 15:38
應該是應交稅費待抵扣。
84785009 
2021 11/29 15:41
其他應收款-待抵扣這個也可以的,除了這個,以上的分錄對的嗎?
郭老師 
2021 11/29 15:44
是的是的,是正確的。
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