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老師。我們學習考證的時候,銷項稅額是貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),可是我看到我們的會計是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減,實務工作中到底應該是怎樣的呢?
您好,您學習考證時學習的是正確的
2022 01/15 07:43
閱讀 1394老師。我們學習考證的時候,銷項稅額是貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),可是我看到我們的會計是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減,實務工作中到底應該是怎樣的呢?
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