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老師跨年采購票和暫估金額有差額 要如何調整 去年已經正常按暫估結轉了成本
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2022 05/06 17:37
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