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      問題已解決

      年度所得稅匯算中,業務招待費賬載金額和稅收金額一樣嘛?實際支出多少就填多少嘛

      84785012| 提問時間:2022 05/14 13:56
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      郭老師
      金牌答疑老師
      職稱:初級會計師
      你好不一樣的賬載金額填寫你賬上做的 稅收金額,它是按照發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來填寫
      2022 05/14 14:00
      84785012
      2022 05/14 14:03
      這個年度匯算表上,只要是賬上實際發生的,比如利息支出,罰金,手續費之類的都要填寫嗎
      84785012
      2022 05/14 14:05
      還有就是納稅調整,是調整的利潤嘛?填完數據自動調整,利潤表之類的我們就不管了吧?
      84785012
      2022 05/14 14:07
      手續費,利息支出這些匯算填表時候也要填嘛?這些也需要調整?
      郭老師
      2022 05/14 14:10
      需要調整的項目填寫 不需要調整的納稅調整明細表不用填寫
      郭老師
      2022 05/14 14:10
      你支付的時候有發票,不用填寫的
      84785012
      2022 05/14 14:27
      意思是所有帶發票的都不需要填寫嘛
      84785012
      2022 05/14 14:28
      還有工資不是全額扣除嘛,填完工資,為何利潤表還要調整了?
      郭老師
      2022 05/14 14:31
      你好,工資不需要開發票的 工資的,只要你計提了,在次年匯算清繳之前發下去,都可以抵扣所得稅
      郭老師
      2022 05/14 14:32
      沒有發票的成本費用這些不允許抵扣的。
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