問題已解決
你好 老師 上月已抵扣,收到的紅字發票稅額比之前錯開的少了1分,等于上月多抵扣了1分,請問賬務怎么處理?
學員您好借: 應交稅費應交增值稅進項稅額,貸:營業外收入
2023 01/05 10:37
84784957 
2023 01/05 12:41
負數嗎?紅字發票少開了1分,分錄時要加上1分嗎還是按紅字發票金額來?
易 老師 
2023 01/05 12:50
學員您好,是的,對的做平就行的
閱讀 679你好 老師 上月已抵扣,收到的紅字發票稅額比之前錯開的少了1分,等于上月多抵扣了1分,請問賬務怎么處理?
閱讀 679
描述你的問題,直接向老師提問
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容