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需要開紅字發票,但是客戶已經抵扣了,應該如何操作呢?
購買方已經抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進入發票管理模塊,點擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點擊下一步進入“紅字增值稅專用發票信息表”填開界面,準確填寫藍字發票信息后上傳?!?/div>
2023 04/04 23:24
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你好,我們是采購方 發生了銷售退貨,已經抵扣,需要對方給我們開紅字發票,我們是全電發票,請問我在電子稅務局里怎么操作,對方有怎么操作
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我們開多發票給一個客戶,現要開紅字發票沖回,如果對方沒抵扣,或者已抵扣要怎么處理
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老師,請問一下,我們收到對方專票,并且已經抵扣,現在這個發票不對,對方需要收回,我們需要先在開票系統里開紅字信息表是嗎?這樣他們才能開紅字發票?
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我們收到供應商開的增值稅專用發票,已經抵扣了,但金額多開了,現在給他們退款,他們開紅字沖,我們這里還需要給開什么嗎?
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老師您好,已經抵扣的進項票5月開了紅字發票信息表,購貨方按照紅字信息表做進項轉出,6月收到紅票再做成本紅沖,這樣操作正確嗎,還有5月開紅字信息表,6月才開紅字發票可以嗎?謝謝老師
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