問題已解決
暫估入賬發票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、
貸預付賬款
2023 04/09 10:25
84784955 
2023 04/09 10:29
我紅沖暫估入賬的金額 是哪個金額呢,之前沒有含增值稅 現在重新做這一筆分錄 庫存商品有個差額
郭老師 
2023 04/09 10:30
你好,按照不含稅的金額來紅沖。
84784955 
2023 04/09 10:32
哦 好的哇 謝謝
84784955 
2023 04/09 10:33
那暫估入庫是不是也是按照不含說金額入庫
郭老師 
2023 04/09 10:33
對的,是的,是這么做的。
84784955 
2023 04/09 10:34
我知道了 謝謝
郭老師 
2023 04/09 10:36
不用客氣,工作愉快。
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00:10:00
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