問題已解決
加計扣除進項稅額轉出,前面那個會計少給人家轉出了,交了稅款和滯納金,這個月則怎么做賬
同學您好,您好,借:管理費用等科目貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:營業外支出,貸:銀行存款
2023 05/31 18:05
84785031 
2023 05/31 18:10
少轉出 是多抵扣了 是不?
84785031 
2023 05/31 18:10
把剩下的繼續轉出? 還是沖掉之前的 再重新做一筆?
易 老師 
2023 05/31 18:14
同學您好,少轉出 是多抵扣的
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00:10:00
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