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      問題已解決

      老師這個求解答,列算式和答案

      84784981| 提問時間:2023 09/16 18:38
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      暖暖老師
      金牌答疑老師
      職稱:中級會計師,稅務師,審計師
      你好需要計算做好了接著發給你
      2023 09/16 18:51
      暖暖老師
      2023 09/16 19:25
      會計利潤總額的的計算是 11000-5000-2000-200=3800 2工會經費扣除1000*2.5%=25納稅調增30-25=5 教育費扣除1000*8%=80納稅調增100-80=20 業務招待費扣除200*60%=120 11000*0.005=55納稅調增200-55=145 廣告費扣除限額11000*15%=1650全部扣除 公益性捐贈扣除3800*0.12=456全部扣除 合計納稅調增5+20+145=170 3.國債利息免稅,納稅調減60 新產品研發支出加計扣除100%納稅調減150 合計納稅調減60+150=210 4,應納稅所得額的計算 3800+170-210=3760 應交企業所得稅3760*25%=940
      84784981
      2023 09/16 19:31
      這個題目和另一個不一樣
      84784981
      2023 09/16 19:33
      麻煩老師計算一下哈
      暖暖老師
      2023 09/16 19:38
      當期銷項稅額的計算是 1000*4000*13%+1000*4000*80%*13%+100*4000*13%+108*4000*13%+10/1.13*13%+100*4000*1.1*13%+200*4000*13%=1205361.15
      暖暖老師
      2023 09/16 19:38
      當期可以抵扣進項合計是 (2000+600)*13%*10000=3380000
      暖暖老師
      2023 09/16 19:39
      當期應交增值稅的計算 1205361.15-338000=867361.15
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