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      為什么計算所得稅不減去這個15600,不應該是(120000-85000-156000-15600+85000)*25%么

      84784968| 提問時間:2023 11/08 16:32
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      靈兒老師
      金牌答疑老師
      職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
      您好,15600是增值稅,增值稅在計算企業所得稅的時候不能扣除的
      2023 11/08 16:48
      84784968
      2023 11/08 17:01
      那如果企業寫分錄正確的情況下,應該是,借:營業外支出102160貸:庫存商品85000應交稅費應交增值稅銷項稅額15600附加稅1560(簡寫一下),那計算企業所得稅時營業外支出是需要納稅調增么
      靈兒老師
      2023 11/08 17:20
      需要納稅調增的,因為企業是直接捐贈的。
      84784968
      2023 11/08 17:25
      調增100600么,答案的意思不是說附加稅可以稅錢扣除么?
      靈兒老師
      2023 11/08 19:35
      稅金及附加是可以稅前扣除的,但是增值稅是不能在計算企業所得稅時稅前扣除的。
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