問題已解決
老師你好,我告訴出售固定資產清理,用的是固定資產清理這個科目,但是增值稅申報表的收入和企業所得稅的營業收入就差了固定資產清理這個科目的余額!老師,這樣對不對呢,需不需要調整
對的,是的,正確的是你這么做的,但是最好是調整一下,你第二個分錄是借銀行
貸固定資產清理應交稅費,
你把這個固定資產清理改成其他業務收入,然后借營業外支出貸固定資產清理。
2023 11/10 14:09
84785020 
2023 11/10 14:28
老師,那就是科目更正一下,借固定資產清理不含稅金額,貸其他業務收入不含稅金額,這樣增值稅申報表和所得稅申報表就一致了,是嗎老師
郭老師 
2023 11/10 14:28
對的,是的,是這么做的。
84785020 
2023 11/10 14:31
老師,那固定資產清理這個科目的余額轉到營業外支出的金額就變了,固定資產清理不含稅的金額轉到了其他業務收入了
郭老師 
2023 11/10 14:33
對的,是的,是這么做的。
84785020 
2023 11/10 14:38
老師,這樣操作固定資產清理不含稅金額轉到其他業務收入,那固定資產清理就有余額了呀!全部余額轉到營業外支出嗎,之前余額假如是10萬,現在可能是14萬了
郭老師 
2023 11/10 14:39
對的,是的,是這么多還是這么理解的
84785020 
2023 11/10 14:42
老師,是不是可以理解調整后收入增加了,成本也對應增加了,最后利潤不變,只是企業所得稅報表營業收入增加了,這樣就和增值稅申報表銷售額一致了
郭老師 
2023 11/10 14:43
是的是的,實際交稅不變的
84785020 
2023 11/10 15:00
老師,那如果不調整可不可以,稅務局會不會打電話說我的申報不對呢!
郭老師 
2023 11/10 15:02
你好,大部分稅務局會要求調整的,很早之前他要求寫一個說明就行,但是現在因為他那邊系統有預警,他必須改成一致的,他那邊預警才能消除,所以他要求企業必須調整,你可以不修改,到時候你稅務局那邊打電話的時候,你再調整也可以啊。
84785020 
2023 11/10 15:04
好的,非常感謝你老師!
郭老師 
2023 11/10 15:04
不用客氣,工作愉快。
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