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老師,暫估入庫月底結轉成本嗎怎么做結轉成本分錄,發票回來當月還再結轉成本嗎
您好,不用再結了
借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
借:主營業務成本 代:庫存商品
來發票
借:庫存商品(負) 貸:應付賬款-暫估(負)
再按發票做分錄
借:庫存商品 進項稅 貸:應付賬款
2024 04/10 18:41
84785012 
2024 04/10 18:46
老師,暫估入庫月底需要結轉成本嗎
廖君老師 
2024 04/10 18:49
您好,要結轉的呀,第2個分錄就是結轉,就是為了有庫存商品結轉成本,我們才暫估的哦
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00:10:00
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