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      問題已解決

      老師,這題的“應交稅費”科目為什么是在借方,而不是在貸方。 我的思路:原來提了預計負債 600W 產生 150W 的遞延所得稅資產,判決賠 800W ,實際有 200W(800W*0.25%) 的稅要交,這題黃色標識部分為什么“應交稅費”出現在借方了, 200W(800W*0.25%) 的稅不是應該在在貸方嗎

      84784948| 提問時間:2024 07/29 08:31
      溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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      小林老師
      金牌答疑老師
      職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
      你好,正在回復題目
      2024 07/29 08:33
      小林老師
      2024 07/29 08:35
      你好,是確認150萬元應交企業所得稅稅前損失,后期確認200萬元損失,所以可以少繳納企業所得稅
      84784948
      2024 07/29 08:42
      怎么是損失,這應交稅費是應該交的稅哈,是法院判的哈,應交該在貸方哈
      小林老師
      2024 07/29 08:46
      是多承擔損失,其他應付款增加,企業所得稅可以扣除增加,應交企業所得稅減少
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