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      中級《審計理論與實務》每日一練:控制系統(2021.07.20)

      來源: 正保會計網校 編輯:小辣椒 2021/07/20 11:35:14 字體:

      做人線條粗一點不是壞事,千萬不要因為幾句嘲諷就讓你垂頭喪氣,一點打擊就讓你萬念俱灰。在意的越多,遇到的麻煩就會越多。

      單選題

      經過對內部控制初步評價,如果認為控制系統健全,相關的內部控制能夠防止或發現和糾正重大錯報或漏報,審計人員應:

      A、轉入內部控制測試階段 

      B、提高控制風險評估水平 

      C、提高固有風險評估水平 

      D、直接轉入實質性程序階段 

      查看答案解析
      【答案】
      A
      【解析】
      內部控制設置健全性和合理性,審計人員應實施內部控制測試。如果因采用內部控制測試所減少的實質性程序的工作量小于進行必要的內部控制測試的工作量,則直接轉入實質性程序階段。

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      中級審計師:每日一練《審計專業相關知識》(07.20)

      中級審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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