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      2022中級審計師《審計理論與實務》練習題精選(二十六)

      來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:小辣椒 2022/04/06 14:05:04  字體:

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      成功離不開一點一滴的積累,對于備考中級審計師考試來說,要想基礎打得好就要做大量的習題。以下中級審計師《審計理論與實務》練習題精選,供考生們練習。

      中級審計師練習題精選

      1、單選題

      下列業(yè)務流程容易導致內(nèi)部控制失效的是:

      A、從企業(yè)外部結轉來的結算憑證直接送交財會部門入賬 

      B、出納員根據(jù)銷售發(fā)票和收款通知單辦理收款業(yè)務 

      C、收到現(xiàn)金或銀行存款時,財會人員根據(jù)原始憑證編制收款憑證,登記現(xiàn)金或銀行存款賬 

      D、定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表核對存款余額 

      【正確答案】A

      【答案解析】選項A,從企業(yè)外部結轉來的結算憑證要先經(jīng)過銷售部門或采購部門等受理后再送交財會部門。

      2、多選題

      在貨幣資金業(yè)務中,下列各項中,應當相互獨立的職責有:

      A、收入單據(jù)的開具與審核 

      B、保管會計檔案和現(xiàn)金 

      C、保管支票與印章 

      D、登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬 

      E、收付款結算辦理與審核 

      【正確答案】ABCE

      【答案解析】出納負責銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記,會計負責登記總賬。

      3、單選題

      下列有關現(xiàn)金監(jiān)盤的表述,正確的是:

      A、現(xiàn)金監(jiān)盤應當在會計主管不在場的情況下進行 

      B、現(xiàn)金監(jiān)盤一般應在營業(yè)時間開始前或結束后進行 

      C、現(xiàn)金監(jiān)盤后應當由審計人員編制庫存現(xiàn)金盤點表 

      D、現(xiàn)金監(jiān)盤后應由總經(jīng)理和出納員對填制好的庫存現(xiàn)金盤點表簽字確認 

      【正確答案】B

      【答案解析】現(xiàn)金監(jiān)盤盡量安排在營業(yè)開始前或營業(yè)結束后。現(xiàn)金監(jiān)盤應當在會計主管在場的情況下進行;現(xiàn)金監(jiān)盤后應當由出納員編制庫存現(xiàn)金盤點表;庫存現(xiàn)金盤點表由出納員、會計主管、審計人員共同簽字,作為審計工作底稿。

      4、單選題

      審計人員審查庫存現(xiàn)金時,發(fā)現(xiàn)賬面結存4298.20元,實際庫存3028.20元,另有已支付的150元勞務費和已報銷的520元差旅費單據(jù)未入賬。審計人員由此可以得出的結論是:

      A、庫存現(xiàn)金短缺1 270元 

      B、庫存現(xiàn)金短缺670元 

      C、庫存現(xiàn)金短缺600元 

      D、庫存現(xiàn)金溢余600元

      【正確答案】C

      【答案解析】498.20-150-520-3028.20= 600元。

      5、多選題

      下列關于向有關開戶銀行函證的表述,正確的有:

      A、詢證函應包括銀行賬戶開戶及存款信息 

      B、一年以上的定期存款和限定用途的存款需要函證 

      C、即便審計人員已直接從某一銀行獲得了銀行對賬單和所有已付支票,仍應向這一銀行進行函證 

      D、可以證實銀行存款但不能證實銀行借款 

      E、本期已注銷存款賬戶的銀行也應函證 

      【正確答案】ABCE

      【答案解析】本題考查檢查、函證銀行存款余額知識點。選項D,針對開戶銀行實施的函證程序,可以一并證實銀行借款。

      6、多選題

      為核實銀行存款收付的截止期,審計人員可以實施的審計程序有:

      A、核對資產(chǎn)負債表日銀行存款日記賬與總賬余額是否相符 

      B、抽查資產(chǎn)負債表日前后開出的現(xiàn)金支票,審查支出內(nèi)容是否符合現(xiàn)金結算范圍 

      C、檢查資產(chǎn)負債表日前收到,但資產(chǎn)負債表日前未送存銀行的支票的入賬日期 

      D、檢查資產(chǎn)負債表日后銀行對賬單中第一周的銀行存款收入記錄,并與銀行存款日記賬核對 

      E、查驗資產(chǎn)負債表日簽發(fā)的最后一張支票序號,并檢查此序號前支票的發(fā)出和入賬日期 

      【正確答案】CDE

      【答案解析】題干要求核實銀行存款收付的“截止期”,選項AB是核對余額及內(nèi)容,不符合題目要求。

      7、單選題

      審查銀行存款余額時,銀行存款余額調(diào)節(jié)表可由審計人員自行編制或向被審計單位索取,究竟選用哪種方式取決于:

      A、審計人員的業(yè)務能力 

      B、被審計單位的會計人員的素質(zhì) 

      C、被審計單位內(nèi)部控制的健全程度 

      D、審計人員是否遵守審計準則 

      【正確答案】C

      【答案解析】內(nèi)部控制健全可以信任被審計單位的結果,否則自行編制。

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