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      24周年

      內部控制審計的程序包括哪些步驟?

      來源: 正保會計網校 編輯:正小保 2025/08/04 08:05:39  字體:
      內部控制審計的程序通常包括以下步驟:
      1. 規劃階段:確定審計目標、范圍和目標,了解被審計實體的業務活動和內部控制環境。
      2. 風險評估:評估被審計實體的風險,確定可能存在的內部控制風險,并確定重要的控制活動。
      3. 內部控制測試:根據風險評估結果,設計內部控制測試程序,測試內部控制的有效性和運作情況。
      4. 數據分析:通過數據分析工具和技術,對被審計實體的財務數據和業務活動進行分析,發現異常或潛在的風險。
      5. 文件審查:審查被審計實體的內部控制文件、政策、程序和記錄,確認其符合法規要求和公司政策。
      6. 溝通和報告:與管理層和審計委員會溝通審計發現和建議,撰寫審計報告,提出改進建議和建議。

      以上步驟是內部控制審計的一般程序,具體的步驟和方法可能會根據實際情況和審計標準的要求而有所不同。

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