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知識點:現代內部審計
現代內部審計的目的:
內部審計已經從至初的主要以會計為導向發展為以管理為導向的專業。
現代內部審計提供的服務包括: 對組織的控制、風險、治理進行檢查和評價。(對財務狀況的檢查只是內部審計的一部分。)
內部審計業務范圍:
廣泛的、不受限制的范圍。
為滿足各利益相關方(治理層、管理層等)和自身發展的要求、內部審計由內部審計師對組織內不同的運營和控制實施進行系統、客觀的評價,廣泛的工作范圍涉及財務信息、合規性、信息技術(IT)、運營以及風險和控制等,現階段,內部審計則致力于綜合審計業務領域,這些業務領域更能凸顯現代內部審計師廣泛強調的增值服務和與風險、控制和治理活動相關聯的要點。
現代內部審計的業務類型:
財務業務:對幾個或多個財務成果進行檢查評價。(存在或發生、完整性、估價與分攤、權利與義務、陳述、披露);
內部控制(內控)業務:對關鍵控制活動的設計和運行情況進行檢查評價,控制正在被使用、是可靠的或被適當遵循;
信息技術(IT) 業務:評價信息技術(IT)一般控制的設計和運行情況或控制實施的適用性;
合規性業務:對關鍵控制活動和程序實施檢查評價活動,使之符合法律、法規、政策和合同等要求;
運營業務:對組織運營的效率和效果進行評價, 包括執行情況、業績目標和防止不利情形的保障措施;
綜合業務:審計業務涉及財務、內部控制、IT、合規性、運營等各領域,范圍廣泛,內容交叉。
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