山西10月面授:內(nèi)審進階:核心業(yè)務(wù)風險洞察與智能審計應(yīng)用

主辦單位 正保會計網(wǎng)校山西服務(wù)中心 咨詢電話:0351-2475100
課程時間 2025年10月21-22日(周二-周三)
培訓地點 太原市
相關(guān)費用 會員尊享;非會員 2980元/人(含培訓、資料及午餐費用)
受益對象 審計部門負責人及部門全體人員、紀檢監(jiān)察部門負責人及部門全體人員

當前企業(yè)經(jīng)營環(huán)境下,內(nèi)部審計作為風險防控與管理監(jiān)督核心環(huán)節(jié),正面臨現(xiàn)實挑戰(zhàn):部分內(nèi)部審計項目因?qū)ζ髽I(yè)行業(yè)特性、發(fā)展階段風險、組織架構(gòu)缺陷等研判不足,出現(xiàn)審計結(jié)論與業(yè)務(wù)實質(zhì)脫節(jié)問題,且多數(shù)團隊未結(jié)合企業(yè)屬性(央企合規(guī)、上市公司信息披露、民企成本管控)搭建個性化體系,審計價值未充分發(fā)揮。
從業(yè)務(wù)層面看,企業(yè)核心業(yè)務(wù)循環(huán)風險點持續(xù)演變,對內(nèi)部審計提出更高要求。銷售回款、采購付款、工程管理、財務(wù)管理等環(huán)節(jié),分別面臨信用失效、招標合規(guī)不足、造價管控不嚴、稅務(wù)合規(guī)漏洞等問題,但傳統(tǒng)內(nèi)部審計缺乏“線索發(fā)現(xiàn)到證據(jù)閉環(huán)”的系統(tǒng)方法,常陷入“事后補救”被動局面。
本課程設(shè)計遵循“實戰(zhàn)引領(lǐng)、問題導向”原則,運用“場景立體化-問題可視化”的思維框架,提升識別重大風險、發(fā)現(xiàn)深層問題與推動管理改進的綜合能力,為組織實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供審計保障;助力內(nèi)部審計人員實現(xiàn)從“查錯糾弊”到“價值創(chuàng)造”的角色躍遷。

?掌握審計項目從策劃到報告的全流程核心技能,構(gòu)建高效規(guī)范的審計工作閉環(huán)。
?精準識別銷售、采購等關(guān)鍵業(yè)務(wù)中的重大風險與舞弊信號,強化內(nèi)部控制與合規(guī)管理。
?提升審計線索發(fā)現(xiàn)與證據(jù)固化能力,運用多種實戰(zhàn)方法有效鎖定問題本質(zhì)。
?撰寫能推動管理改進的高質(zhì)量審計報告,強化審計溝通與價值呈現(xiàn)。
?了解AI如何賦能審計,提升風險識別效率與深度,拓展審計工作的洞察邊界。


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