問題已解決
老師:您好!問題是這樣的,公司幫員工承擔個稅,例如:申報金額:15000,個稅1000,做的以下分錄,借:管理費用-工資16000,應付職工薪酬16000 發放 借:應付職工薪酬-工資16000 貸:庫存現金/銀行存款 15000 應交稅費-應交個人所得稅1000,這個申報金額是15000,對嗎?還有這樣墊付的個稅在職工薪酬里面,可以稅前扣除哈
你計提的是16000的工資,就要按16000申報個稅
10/08 09:22
84785011 
10/08 09:26
那以前都是按15000申報的,怎么調整啊?
家權老師 
10/08 09:30
也可以按15000申報,那個1000沒法稅前扣除
84785011 
10/08 09:34
以前年度稅前扣除了,那又怎么處理呢?小規模納稅人
84785011 
10/08 09:34
是去改以前的所得稅,還是在當年調增呢?
家權老師 
10/08 09:38
沒申報個稅的工資就只有重新匯算,做納稅調增
84785011 
10/08 09:40
比如2024的,可以在2025調增嗎?
家權老師 
10/08 09:42
不可以的,只能更正申報24年度匯算
84785011 
10/08 09:42
好的,謝謝老師
家權老師 
10/08 09:43
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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描述你的問題,直接向老師提問
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