問題已解決
老師:發現2024年6月的賬計提了貸方社保,支付社保的時候做賬到了管理費用的科目,問一下怎么調整呀?能直接在今年9月賬調整嗎?
借應付職工薪酬,社保貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整
貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
10/16 18:54
84785014 
10/16 19:02
好的,謝謝
郭老師 
10/16 19:02
不用客氣,工作愉快
閱讀 167老師:發現2024年6月的賬計提了貸方社保,支付社保的時候做賬到了管理費用的科目,問一下怎么調整呀?能直接在今年9月賬調整嗎?
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