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老師,9月份發生的業務10月份才費用發票,做賬可以做到9月份嗎
你好,9月份做暫估
10月份收到了發票,紅沖暫估在做發票的。
10/23 14:15
84785012 
10/23 14:18
老師,這種費用票怎么暫估呢
郭老師 
10/23 14:19
管理費用、貸、其他應付款。
84785012 
10/23 14:21
老師,我們是抖音錢包付的
郭老師 
10/23 14:22
你好,錢包里的錢是其他貨幣資金嗎?如果是的話,貸方改成其他貨幣資金。
84785012 
10/23 14:29
老師為什么要改其他貨幣資金呢
84785012 
10/23 14:31
用10月份發票做賬的,為啥還要紅沖呢
郭老師 
10/23 14:31
錢包里的錢你做了哪個科目?而不是其他貨幣資金是哪一個?回復一下
84785012 
10/23 14:32
恩 我用的其他貨幣資金,老師跟10月金額是一樣的,為什么還要紅沖呢
郭老師 
10/23 14:34
因為發票在十月份能不能把這個發票放到九月份的發票不允許提前做
84785012 
10/23 14:36
老師,那下個月怎么做賬
郭老師 
10/23 14:37
借管理費用負數
貸其他貨幣資金負數
借管理費用貸其他貨幣資金。
84785012 
10/23 14:39
好的,謝謝老師
郭老師 
10/23 14:41
不用客氣,工作愉快
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00:10:00
描述你的問題,直接向老師提問
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