問題已解決
老師您好!月底計提職工工資的時候是借:管理費用 貸 應付職工薪酬 發放的時候是 借應付職工薪酬 貸 銀行存款/庫存現金對嗎?
你好,計提,發放是這樣做分錄
2019 09/03 14:00
84784999 
2019 09/03 14:01
謝謝!!因為干開始做所以有點擔心錯了,所以問一下老師。辛苦了
鄒老師 
2019 09/03 14:05
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
閱讀 874老師您好!月底計提職工工資的時候是借:管理費用 貸 應付職工薪酬 發放的時候是 借應付職工薪酬 貸 銀行存款/庫存現金對嗎?
閱讀 874
描述你的問題,直接向老師提問
1271
986
922
171
254
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容