問題已解決
工資是上月計提下月發放吧,計提借管理費用-人員職工薪酬 貸應付職工薪酬 發放時,應付應付職工弄薪酬貸庫存現金,這邊庫存現金沒有錢怎么辦,這邊怎么處理
您好
那讓老板給單位庫存現金入賬
借:庫存現金
貸:其他應付款-老板
2022 04/19 19:49
84785009 
2022 04/19 19:56
其他應付款_法人也可以吧
bamboo老師 
2022 04/19 19:56
其他應付款_法人也可以
84785009 
2022 04/19 19:57
是不是早晚要還回去給法人
bamboo老師 
2022 04/19 19:57
是的?早晚要還回去給法人
84785009 
2022 04/19 19:59
法人以什么名義轉對公轉對公的錢合理
bamboo老師 
2022 04/19 20:00
以借款或者投資款
84785009 
2022 04/19 20:03
嗯明白了
bamboo老師 
2022 04/19 20:04
嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問
84785009 
2022 04/19 20:43
小規模應交稅費_應交增值稅,自己設二級吧,可以吧
84785009 
2022 04/19 20:44
因為小規模沒有進銷之分
bamboo老師 
2022 04/19 20:45
小規模應交稅費_應交增值稅,自己設二級 可以的
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00:10:00
描述你的問題,直接向老師提問
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