問題已解決
老師你好!有包工頭**我們公司接活,現在款到賬,要轉錢給他,會計分錄怎么做?收到管理費的分錄怎么做?謝謝
你好,同學。
他給你開發票嗎
2020 04/25 20:35
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2020 04/25 20:36
不開票,收管理費
陳詩晗老師 
2020 04/25 20:42
內賬還是外賬,你是,同學、收管理費你開票出去不
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2020 04/25 20:45
外賬
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2020 04/25 20:45
管理費不開票
陳詩晗老師 
2020 04/25 20:57
首先,你幫**人對外開發票,這個是作為你的收入處理。
然后,你要支付給這**人,原則上他要提供發票給你你作為成本處理,但他不提供發票,你支付還是按勞務成本處理,但是這個不可稅前扣除要做納稅調增。你比如收100,支付90,余下的10就是你的管理費,以利潤的情形體現。
84784964 
2020 04/25 22:21
老師,我的會計分錄該怎么做呢?
陳詩晗老師 
2020 04/25 23:05
你是
借,主營業務成本90
貸,銀行存款
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2020 04/26 05:38
老師,那沒成本票以后不是要交所得稅嗎?這方面怎么處理比較好
陳詩晗老師 
2020 04/26 07:53
是的,你只有考慮獲得成本票或工資表,工資表需要申報個稅,
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描述你的問題,直接向老師提問
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