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      問題已解決

      應用借貸記賬法編制會計分錄1.接受投資者以專利權進行投資,經投資雙方共同確認價值為200 000元。 2.從銀行借入為期9個月的借款100 000元,款項已存入企業銀行賬戶。 3.計提本月短期借款利息2 000元。 4.購入A材料,取得的增值稅專用發票上注明:買價50 000元,增值稅6 500元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。 5.購入不需要安裝設備一臺,取得的增值稅專用發票上注明:買價100 000萬元,增值稅13 000元,運輸費2000元,上述款項已用銀行存款支付。 6.本月甲材料領用情況如下:車間生產產品領用80 000元,車間一般消耗領用5 000元。 7.用銀行存款支付本月生產車間的水電費20 000元。 8.行政管理部門購買辦公用品500元,用現金支付。 9.分配本月工資費用80 000元。其中:生產人員工資50 000元,車間管理人員工資20 000元,行政管理人員工資10 000元。 10.計提本月固定資產折舊15 000元。其中:生產部門折舊12 000元,管理部門折舊3 000元。 11.經計算,本月完工產品成本150 000元,已驗收入庫,結轉完工產品成本。

      84785022| 提問時間:2020 07/10 08:08
      溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
      速問速答
      暖暖老師
      金牌答疑老師
      職稱:中級會計師,稅務師,審計師
      你好,需要計算做好了發給你
      2020 07/10 08:21
      暖暖老師
      2020 07/10 08:22
      1.借無形資產200000 貸實收資本200000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:23
      2.借銀行存款100000 貸短期借款100000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:23
      3.借財務費用2000 貸應付利息2000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:23
      4.借原材料50000 應交稅費進項稅額6500 貸應付賬款56500
      暖暖老師
      2020 07/10 08:24
      5.借固定資產100000 應交稅費進項稅額13000 貸銀行存款113000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:24
      6.借生產成本80000 制造費用5000 貸原材料85000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:24
      7.借制造費用20000 貸銀行存款20000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:25
      8.借管理費用500 貸庫存現金500
      暖暖老師
      2020 07/10 08:26
      9.借生產成本50000 制造費用20000 管理費用10000 貸應付職工薪酬80000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:27
      10.借制造費用12000 管理費用3000 貸累計折舊15000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:27
      11.借庫存商品150000 貸生產成本150000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:28
      12.借銀行存款67800 貸主營業務收入60000 應交稅費銷項稅7800
      暖暖老師
      2020 07/10 08:28
      13.借銷售費用50000 貸銀行存款50000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:28
      14.借銀行存款60000 貸預收賬款60000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:29
      15.借預付賬款20000 貸銀行存款20000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:29
      16.借營業外支出50000 貸銀行存款50000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:29
      17.借主營業務成本140000 貸庫存商品140000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:30
      18.借本年利潤155000 貸主營業務成本140000 其他業務成本15000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:30
      19.借主營業務收入220000 貸本年利潤220000
      暖暖老師
      2020 07/10 08:30
      20借利潤分配6600 貸盈余公積法定盈余公積6600
      暖暖老師
      2020 07/10 08:42
      第五個數字錯了 5.借固定資產102000 應交稅費進項稅額13000 貸銀行存款115000
      描述你的問題,直接向老師提問
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