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      問題已解決

      老師好,材料二,貸方,固定資產清理怎么按公允價值500,無形資產按賬面280?

      84785002| 提問時間:2021 06/21 13:30
      溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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      小露老師
      金牌答疑老師
      職稱:中級會計師,初級會計師
      你好,換入資產的價值=300+500+(85+18-136)+33=800 無形資產并不是按280賬面計算的, 借:換入資產對應價值 ? ? ? ?累計攤銷80 貸:無形資產 280 ? ? ? ?資產處置損益 100 280-80+100=300 只是因為無形資產的處置不通過 固定資產 清理 這樣的中間賬戶處理,所以在看分錄是會產生 無形資產以賬面價值計量的錯覺
      2021 06/21 14:29
      84785002
      2021 06/21 15:06
      幫我看下固定資產,固定資產不是賬面做嗎,怎么不是300,而是500
      小露老師
      2021 06/21 15:14
      具有商業實質的非貨幣資產交換可以理解 成 先把這些資產處理后再買入新的資產。 固定資產的處置應該是按公允價 500? 處理,
      84785002
      2021 06/21 15:20
      不是按賬面300做換出做賬嗎
      小露老師
      2021 06/21 15:28
      不是300作賬,是按300結轉固定資產價值? 賬面價值與公允價的差額 是資產處置損益,本題 只是把對價換成了入的資產 正常的固定資產處理 借:銀行存款/其他應收款等 貸:固定資產清理 500 ? ?應交稅金-應交增值稅(銷項)85 借:固定資產清理? 300 ? 累計 折舊? 700 貸:固定資產1000 借:固定資產清理 500-300=200 貸:資產處置損益200
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