問題已解決
老師,修改了去年的匯算清繳,調增了費用,這個的話在賬務上怎么處理
什么原因調增的,實際是有業務的嗎?如果實際有業務,沒有發票的,這種賬上不用做。
2022 08/05 09:33
84784967 
2022 08/05 09:33
稅局通知說收到了虛開發票
郭老師 
2022 08/05 09:35
你好,實際是沒有業務的嗎?
郭老師 
2022 08/05 09:35
是的話,借應付賬款貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤
84784967 
2022 08/05 09:40
老師,我們補交了企業所得稅,這個未分配利潤在借方還是貸方呀
郭老師 
2022 08/05 09:42
你好,補交的企業所得稅借利潤分配,未分配利潤貸應交稅費,企業所得稅借應交稅費,企業所得稅貸銀行存款。
84784967 
2022 08/05 09:48
我是借所得稅費用貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,這樣對嗎
郭老師 
2022 08/05 09:48
是小企業會計準則做賬的,可以的。
84784967 
2022 08/05 09:49
不是小企業,是一般會計企業,那我準確做賬是怎么樣的
郭老師 
2022 08/05 09:51
你好姐,以前年度損益調整,
貸應交稅費企業所得稅
借應交稅費企業所得稅貸銀行
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整
84784967 
2022 08/05 09:54
好的,那納稅調增的費用,這個怎么處理呢?
郭老師 
2022 08/05 10:00
借應付賬款貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤
84784967 
2022 08/05 17:23
那我整體這樣做嗎?借以前年度損益調整,
貸應交稅費企業所得稅
借應交稅費企業所得稅貸銀行
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整
借,管理費用貸以前年度損益調整。借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
郭老師 
2022 08/05 17:24
借管理費用貸以前年度損益調整,這個是什么業務的?
閱讀 720
00:10:00
描述你的問題,直接向老師提問
506

意見反饋