問題已解決
入庫時可以先不暫估嗎?等提貨出庫時收到賬單再暫估呢? 暫估數都是要紅沖的,最后以發票金額為實存數,實存數就是賬面數,是一致的 現在問題是入庫時暫估,還是提貨時暫估?
你好,根據相關的一個準則的規定,咱們做賬的時候是根據經濟業務發生的情形來做,你這里如果說確實是已經入庫了,那么當月沒有取得票據,這里是發生的這個業務應該是需要照顧才對的。
2022 11/24 10:20
陳詩晗老師 
2022 11/24 10:20
正常情況就是你入庫的這一個月的月末去進行暫估。
84784964 
2022 11/24 10:30
沒有賬單怎么暫估呢?分品種暫估嗎?一起做一筆大的分錄嗎?
陳詩晗老師 
2022 11/24 10:31
對方應該有送貨單之類的呀,如果說都沒有的話,你就根據你自己之前的一個歷史經驗,確定一個金額去暫估。
84784964 
2022 11/24 11:03
那以后入庫的產品我管上游先拿個結算單,先暫估一個不含稅的成本入賬,提貨后拿到發票時再紅沖暫估,根據發票上的實際金額入成本了
進口貨物清關入庫后, 做庫存商品暫估時,貸方是應付賬款吧?因為款入庫時還沒付呢,提貨時才付的
陳詩晗老師 
2022 11/24 11:03
對的,你這里的處理沒問題了,正確的。
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00:10:00
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