問題已解決
購買固定資產已付款分錄:借:固定資產 貸:銀行存款 次月折舊分錄:借:管理費用 貸:累計折舊 收到購買固定資產發票該怎么做分錄呢?
同學,你好,入賬時候固定資產款已經付了嗎
2023 08/12 09:36
84785009 
2023 08/12 09:40
對的,老師
湯貴彬老師 
2023 08/12 09:41
同學,你好,收到發票,可以沖原來的分錄,按照發票登賬,進項稅額入賬處理
84785009 
2023 08/12 09:46
具體怎么寫呢?借:固定資產
應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:銀行存款
湯貴彬老師 
2023 08/12 09:46
同學, 你好,你的發票是專票還是普票
84785009 
2023 08/12 09:47
摘要寫沖紅幾月幾號會計憑證嗎?
湯貴彬老師 
2023 08/12 09:49
是的摘要寫沖紅幾月幾號會計憑證
84785009 
2023 08/12 09:51
老師是專票
湯貴彬老師 
2023 08/12 09:53
那就先沖紅,再做正確的分錄
閱讀 829
00:10:00
描述你的問題,直接向老師提問
963

意見反饋