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交稅分錄,貸應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借應交稅費——轉出未交增值稅,貸應交稅費——未交增值稅 借應交稅費——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應該怎樣寫 上面的分錄是上個月銷售了,己經交完稅了,本月退貨了
借主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項,
貸銀行存款
借應交稅費,應交增值稅,轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅銷項。
借未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2024 04/10 08:43
84785013 
2024 04/10 11:56
轉出未交增值稅是什么意思
郭老師 
2024 04/10 11:58
1號它是一個過渡類的科目結轉的。
84785013 
2024 04/10 12:05
老師這樣吧,我做了一個截圖,這個是銷售時候的增值稅
老師你圖中的2.6給我帶到退貨的分錄里,
郭老師 
2024 04/10 12:07
不對呀,你退回來的應該是3.9。為什么是2.6。
郭老師 
2024 04/10 12:07
銷項不應該是3.9嗎
退回來的也應該是3.9。
84785013 
2024 04/10 12:13
銷項減去進項,只交2.6
郭老師 
2024 04/10 12:13
你好,銷項全部紅蟲
你不是全部紅沖,你的應收賬款能對嗎?
自己想一下,你可以再手寫一下看一看。
84785013 
2024 04/10 12:14
2.6己經交到稅務局了,現在想把2.6合回來,怎樣寫分錄
郭老師 
2024 04/10 12:16
借主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項,3.9
貸銀行存款
借應交稅費,應交增值稅,轉出未交增值稅3.9
貸應交稅費應交增值稅銷項3.9
借未交增值稅,2.6
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2.6
84785013 
2024 04/10 12:38
老師貸方轉出未交的2.6最后和誰沖減掉了,
郭老師 
2024 04/10 12:41
借未交增值稅,2.6
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2.6
沖你上個月結轉需要繳納的增值稅
差額是上個月的進項1.3
84785013 
2024 04/10 13:29
為什么要寫一個轉出未交增值稅3.9呢
郭老師 
2024 04/10 13:37
銷項里面有余額,他不得結轉到轉出未交增值稅呀
?上面寫的那個你應該是沒有懂原理呀,第一個是紅沖收入,第二個是把銷項結轉了,沒有余額,
第三個是紅沖結轉的增值稅
84785013 
2024 04/10 14:34
老師借應交銷項3.9這個就是沖貸方的銷項嗎
為什么還轉出未交3.9
郭老師 
2024 04/10 14:37
為了銷項沒有余額,你之前確認銷項的時候不也做了嗎?
借應交稅費,應交增值稅,轉出未交增值稅3.9
貸應交稅費應交增值稅銷項3.9
銷項在貸方因為你是紅沖的呀。
紅沖的銷項在借方,結轉的時候,他就在貸方。這個是結轉銷項。
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