問題已解決
老師,你好,我們是建筑公司,收到甲方預付款了,還沒有開票,后來跟甲方溝通,對方不需要開票,這個帳怎么做呢
借:預收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-增值稅-銷項稅
2024 04/19 16:30
84784956 
2024 04/19 16:38
12月份預付的,這個月說不需要發票了
84784956 
2024 04/19 16:39
報稅的時候按未開票收入繳納增值稅嗎
家權老師 
2024 04/19 16:42
是的,就在這個月按未開票收入繳納增值稅
84784956 
2024 04/19 16:44
建筑業的話,如果對方不需要發票,項目也在施工,這樣也是可以的嗎
家權老師 
2024 04/19 16:47
那么按工程進度確認收入
84784956 
2024 04/19 16:48
對方都不要發票了,
家權老師 
2024 04/19 16:49
跟是否要發票無關,你這邊按工程季度確認收入就是
84784956 
2024 04/19 16:50
好的,謝謝老師
家權老師 
2024 04/19 16:53
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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