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臨時工發工資無發票應該如何處理?
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
2024 10/15 10:37
84784957 
2024 10/15 10:42
會計分錄,先計提:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發放時:借:應付職工薪酬貸:銀行存款 嗎?
84784957 
2024 10/15 10:43
我們也沒有給她申報工資薪金
文文老師 
2024 10/15 10:48
是的,分錄是正確的。
84784957 
2024 10/15 10:49
我們沒有給他申報工資這種情況,可以嗎
文文老師 
2024 10/15 10:56
需要做個稅申報。不申報,存在罰款風險
84784957 
2024 10/15 10:57
如果申報了,是可以在年度匯算時扣除的呀
文文老師 
2024 10/15 11:02
若按工資申報的,可以扣除
84784957 
2024 10/15 11:03
就是不申報然后沒發票,應該如何做賬?
文文老師 
2024 10/15 11:14
賬務處理仍然是上面的。稅與賬務處理,是依據不同的法律法規處理的
84784957 
2024 10/15 11:20
什么意思呢?
文文老師 
2024 10/15 11:26
賬務處理不變。交稅與做賬,不沖突
84784957 
2024 10/15 11:27
如果后續對方幫我們補票,賬務處理應該怎么做?
文文老師 
2024 10/15 11:31
取票后,將發票附憑證后面
84784957 
2024 10/15 11:35
會計分錄應該如何寫?
文文老師 
2024 10/15 11:41
計提:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發放時:借:應付職工薪酬貸:銀行存款
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