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      中級審計師《審計理論與實務》每日一練:內部審計(11.06)

      來源: 正保會計網校 編輯: 2021/11/06 09:32:22 字體:

      美好的一天,爭氣永遠比生氣管用,對生活微笑,每一天只為更好的自己努力著!不管你有多艱難,始終要相信,幸福就在不遠處。

      單選題

      下列關于內部審計的表述中,不正確的是:

      A、內部審計是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動 

      B、內部審計要保持客觀性 

      C、內部審計的目的是促進組織改善治理和管理、幫助組織增加價值,實現其目標 

      D、內部審計就是審查和評價組織業務活動的適當性和有效性 

      查看答案解析
      【答案】
      D
      【解析】
      內部審計是審查和評價組織的業務活動及其內部控制和風險管理的適當性、合法性和有效性,促進組織改善治理和管理、幫助組織增加價值,實現其目標。

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      中級審計師:每日一練《審計專業相關知識》(11.06)

      中級審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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