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荀子說過:“騏驥一躍不能十步,駑馬十駕功在不舍”,這句話對于廣大的注會考生來說再合適不過。2017年注冊會計師考試備考已經(jīng)開始,現(xiàn)階段是預習的黃金時期,學員可以根據(jù)網(wǎng)校預習計劃表來安排自己的學習進度。以下是網(wǎng)校依據(jù)2016年注會教材,整理的注會《公司戰(zhàn)略與風險管理》科目知識點,用于預習階段學習,祝大家備考愉快,夢想成真!

第六章 風險管理框架下的內部控制
知識點:審計委員會與內部控制
【我國內控基本規(guī)范規(guī)定】企業(yè)在董事會下設立審計委員會。委員會負責審查企業(yè)內部控制,監(jiān)督內部控制的有效實施和內部控制的自我評價情況,協(xié)調內部控制及其他相關事宜等。審計委員會負責人應當具備相應的獨立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。
【審計委員會構成的要求(注:這些要求不是我國內控基本規(guī)范的要求)】審計委員會全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關的財務經(jīng)驗。
(我國公司法規(guī)定:上市公司董事會可以按照股東大會的有關決議,設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數(shù)并擔任召集人,審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。)
審計委員會的職能是監(jiān)督、評估和復核企業(yè)內的其他部門和系統(tǒng)。(總體講,主要是監(jiān)督公司內部控制與財務報告、風險管理、內外部審計職能)
就內部控制而言:
·審計委員會會得到董事會關于內部控制主要目標的授權;
·審計委員會應復核企業(yè)的內部財務控制以及企業(yè)的所有內部控制和風險管理系統(tǒng),除非這項任務由另外的獨立風險委員會或董事會承擔;
·審計委員會還應批準年報中有關內部控制和風險管理的陳述;
·審計委員會亦會收到管理層關于企業(yè)內運作的內部控制系統(tǒng)的有效性的報告,以及關于內部或外聘審計師對控制所執(zhí)行測試的結論的報告。
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