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      月末經(jīng)常有錯賬沒辦法解決?這五大錯賬案例要了解!

      來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:yushaungsw 2020/09/28 12:00:15  字體:

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      沒到月底都是讓會計頭疼的時候?qū)~、結(jié)賬、編報表,本就是工作一大堆,如果這時候在找出一筆錯賬那更會亂了手腳,幾天就給大家介紹幾筆常見的錯賬處理辦法!

      月末經(jīng)常有錯賬沒辦法解決?這五大錯賬案例要了解!

      【例1】

      2018年第四季度的所得稅忘記計提了,2019年1月份就補計提了,賬上做了借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交所得稅,那這筆金額在2018年的匯算清繳申報表中要怎么體現(xiàn)呢?上年忘計提的折舊,今年做了以前年度損益調(diào)整的分錄,那匯算清繳的申報表要怎么填呢?

      所得稅費用不影響匯算清繳數(shù)據(jù),不體現(xiàn)在匯算清繳報表中。

      上年忘計提的折舊,今年做了以前年度損益調(diào)整的分錄,那匯算清繳的申報表要怎么填呢?

      更正上年納稅申報表,增加折舊費用。

      由于上年少記了費用,會導致企業(yè)多交企業(yè)所得稅,若不想退稅,可以不更正上年納稅申報表。

      【例2】

      檢查公司17年度的賬目時,發(fā)現(xiàn)17年稅費記賬憑證金額錯誤,本應(yīng)該是借方營業(yè)稅金及附加-城建稅587.15,教育費附加251.64,地方附加167.6,文化事業(yè)費1397.91,結(jié)果貸方金額記成了應(yīng)交稅費城建稅1397.91,教育費附加251.64,地方附加587.15,文化事業(yè)費167.6,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?

      先在借方?jīng)_掉各費用,然后在貸方重新記

      借:應(yīng)交稅費-城建稅      1397.91

      貸:應(yīng)交稅費-城建稅       587.15

      借:應(yīng)交稅費-教育費附加     251.64

      貸:應(yīng)交稅費-教育費附加      251.64

      借︰應(yīng)交稅費-地方附加587.15貸∶應(yīng)交稅費-地方附加167.60

      借:應(yīng)交稅費-文化事業(yè)費167.60貸︰應(yīng)交稅費-文化事業(yè)費1397.91

      【例3】

      去年12月收到一個抵扣的住宿費專票,收到的專票已經(jīng)在12月申報抵扣了,但是在12月忘記錄了這筆分錄,而且已經(jīng)做了匯算清繳,請問我這個分錄到今年應(yīng)該怎么做分錄。

      住宿費一般金額較小,可以認定為不重要的前期差錯。

      借:管理費用-差旅費

      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

      貸:其他應(yīng)收款-員工借款

      去稅務(wù)修改上年納稅申報表,補記該筆費用,由于少記費用會多交企業(yè)所得,若不想退稅可不修改。今年匯算清繳調(diào)增該筆費用。

      【例4】

      公司2018年收到一張專用發(fā)票,當時做賬為“待認證進項稅額”,這個月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票已經(jīng)過了認證期限了,賬務(wù)應(yīng)如何調(diào)整?

      將待認證進項稅額調(diào)整計入這張發(fā)票當時計入的相同的會計科目。當時是購買原材料就增加材料,當時是管理費用就調(diào)整計入管理費用。

      【例5】

      我們支付供應(yīng)商貨款150塊錢,實際他們給我們開發(fā)票開了200,供應(yīng)商說多開的50元不要了,這50元怎么進行賬務(wù)處理?

      1.合同金額為150元,供應(yīng)商多開了發(fā)票,則按150元入賬,多開的50元不做賬務(wù)處理。

      2.合同金額為200元,供應(yīng)商少收了50元,將50元轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

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