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內部控制審計是通過對被審計單位的內控制度的審查、分析測試、評價,是確認、評價企業內部控制有效性的過程,包括確認和評價企業控制設計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內部控制建議。
內部控制審計是財務、審計人員晉升的重要考察內容之一,《企業內部控制審計問題解答分析與應用》課程通過9個課時講解,助你輕松實現提升。免費試聽>> 購課通道>>
課程詳情介紹
一、課程名稱:
企業內部控制審計問題解答分析與應用
二、師資介紹:
李玉培,中國注冊會計師,多年大型審計項目經驗,授課風格嚴謹,實戰性強。
三、課程詳情:
課程時長:9個課時
適合人群:財務工作者、事務所審計工作者
四、課程大綱:
第一章 企業內部控制
第01講 企業內部控制
第二章 企業內部控制審計
第02講 企業內部控制審計
第三章 企業內部控制審計測試流程
第03講 計劃內部控制審計工作
第04講 了解和評價內部控制的設計
第05講 測試控制的有效性
第06講 評價內部控制缺陷及案例解析
第四章 企業內部控制審計問題
第07講 企業內部控制審計問題
第五章 企業內部控制審計應用
第08講 對控制環境的了解和測試
第09講 銷售與收款業務循環控制測試、對財務報表審計結果的利用
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